Много благодаря за съдействието! Драснах едно официално запитване за всеки случай, дано до 14ти ми отговорят! :good:
Все още не съм посочила нито авансовата фактура,нито първия ВОД/в него колежката е приспаданала аванс/ -те са в януари, вторият и третия ВОД ще са февруари-март. Друг колега ме посъветва авансовата фактура да не я включвам в дневниците по ДДС, а при всеки ВОД да го посочвам изцяло абстрахирайки се от аванса в дневниците - така и ДДС-декларациите ще са верни и ВИЕС-също, вие как смятате?
Здравейте,
пиша тук, тъй като имам идентичен казус.
Имаме аванс от клиент от ЕС за продукция, която ще изнасяме на етапи в 2-3 месеца. Изискване на клиента е да има фактура за аванса и съответно е пусната фактура за аванс/ знам, че аванс при ВОД е изключение и може да не се пуска фактура/. Имаме ВОД в същия месец и приспаднат частично аванс. Чуденката ми е как да ги отразя в дневниците по ДДС, така че и Виес декларацията да е ОК, но нещо нямам идеи.